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      开错(cuò)发票怎(zěn)么办

      [ 发布日(rì)期:2020-12-17 点击:4003 来源:洛阳华尔智(zhì)库财税咨询服务有限公司 【打印此文】 【关闭窗口(kǒu)】]

              不管是新手财务(wù),还(hái)是(shì)做的时间长的财务(wù)总监,都会有发票开错的时候,开错发票也(yě)不(bú)用紧张,错误(wù)的(de)发票(piào)是可以作废的(de),跟随(suí)洛阳(yáng)代理(lǐ)记(jì)账公司起来看看(kàn)发票(piào)开错(cuò)怎么办。

              、开票有误(wù)—作(zuò)废(fèi)

              般纳税人在开具用发票(piào)当月,发(fā)生销(xiāo)货(huò)退回(huí)、开票有误等情形,收(shōu)到退回的发票联、抵(dǐ)扣联(lián)符合作废条件的,按作(zuò)废(fèi)处(chù)理;开(kāi)具时发现有(yǒu)误的,可即(jí)时作废。作(zuò)废用发票须在防伪税控系统中将相应(yīng)的数据(jù)电(diàn)文按“作废”处理,在纸质(zhì)用(yòng)发票(piào)(含未打印的用发(fā)票)各联次上注(zhù)明“作废”字样,联次留存(cún)。

      发(fā)票

             二、开票有误—红冲

            增值税般(bān)纳税人开具(jù)增值税(shuì)用发票后,发生销货(huò)退回、开(kāi)票有(yǒu)误、应税服务中止(zhǐ)等情形但不符合发票作废条件,或(huò)者因销货部分(fèn)退回(huí)及(jí)发生销售折让,需(xū)要(yào)开具红字用发票(piào)。

            1、购(gòu)买方取得用(yòng)发票已用于申报抵扣的(de),购买方在增值(zhí)税(shuì)发票管理新系(xì)统(tǒng)中(zhōng)填开并(bìng)上传(chuán)《开具红字增值税用发(fā)票信息表》;用发票未(wèi)用于申报抵扣、发票联或抵扣联(lián)无法退回的,购买方填开《信息(xī)表》时应填写相(xiàng)对应(yīng)的蓝字用(yòng)发票信息。销(xiāo)售方开具用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申(shēn)报抵扣(kòu)并将(jiāng)发票联及抵扣联退回的(de),销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。

            2、主管税务机关通过网络(luò)接收纳(nà)税人上传的《信息(xī)表(biǎo)》,系统自动校验(yàn)通过(guò)后,生(shēng)成带有“红字发票信息表编(biān)号”的(de)《信息表》,并将信息同步至(zhì)纳税(shuì)人系统中。

            3、销售方(fāng)凭(píng)税务(wù)机关(guān)系统(tǒng)校验通过的《信(xìn)息(xī)表》开(kāi)具红字用(yòng)发票(piào),在新系统中以销项负数开具。红字用发票应与(yǔ)《信息表》对应。

            税务机关为小(xiǎo)规(guī)模(mó)纳税(shuì)人代(dài)开(kāi)用发票,需要开具红字用发(fā)票(piào)的,按照般纳税人开具红字用发票的(de)方法(fǎ)处理(lǐ)。

            三、开票有(yǒu)误之入账(zhàng)申报实务(wù)

            1、符合作废条(tiáo)件的发票当月作废,作废的发票需要将纸质发票的部联次标记(jì)作(zuò)废后留存,好按年(nián)装(zhuāng)订备查。不(bú)做账务处理,也(yě)不需要做收入(rù)申报。

            2、发票已跨月或不(bú)符合作废条件开具红字发票的(de),开票(piào)方做账时红冲蓝字(zì)对(duì)应(yīng)的分(fèn)录即可,如果是增值税普通发票采购方(fāng)需要红(hóng)冲(chōng)采(cǎi)购分录;如果是增值税用发(fā)票,采(cǎi)购方抵扣需要在(zài)开(kāi)具增值税红字申请单(dān)的当月做进项税额(é)转出,分(fèn)录:借:库存(cún)商品(pǐn)/管理(lǐ)费用等

      贷:应付账款应交税费-应交增值税(转出(chū)进项(xiàng)税额)采(cǎi)购方未抵扣就(jiù)直(zhí)接红冲采(cǎi)购对应(yīng)的(de)蓝字(zì)发票的分(fèn)录即可。

            3、如(rú)果发票开具(jù)情形为税率错误,可能就会涉(shè)及申报不成功的情形(xíng),申报不成功的原因是开具(jù)错误的税率不在企业的经营范围之内,如果(guǒ)符合作废条件(jiàn),当月作废就(jiù)不会有申报的麻烦,如果隔月发现的,需要到税务机关增(zēng)加相应税率的税种,先将错误(wù)的税率申报(bào),隔月(yuè)再开具个同样税率(lǜ)的红字发(fā)票(piào),就可以解决(jué)税率开错的问题啦。

            开错(cuò)发(fā)票怎么办?洛(luò)阳财务代办公司(sī)华尔(ěr)智库都已经为(wéi)您(nín)介绍的清清楚楚(chǔ)了,想(xiǎng)必您已经有所了解了(le),开错发票不用担心(xīn),有任何不(bú)清楚或者不明(míng)白的地方,欢迎您拨打华尔智(zhì)库的(de)电话来咨询,我们定帮您解决疑惑。

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